公司要闻
兴安分公司开展2025年内部审计工作
发布日期: 2025-08-20 10:35:22   文章来源:兴安分公司

为充分发挥内部审计在强化内部控制、防范化解经营风险中的作用,推动分公司完善管理体系、提升运营效率,连日来,兴安分公司由合规审计部牵头,联合财务部、综合部业务骨干组成审计组,对分公司机关及各基层单位开展2025年内部审计检查。

审计组通过查阅资料、实地盘点、询问访谈、数据分析等方式,重点围绕2024年7月至2025年6月期间的内控风险管理、资产管理、车辆管理、阳光伙食管理等情况进行全面审查。针对检查中发现的制度执行不到位、流程不规范等问题,现场指出并明确整改方向,手把手指导制定改进措施,确保审计工作不走过场、不流于形式,切实找准管理漏洞和潜在风险。

下一步,兴安分公司将以此次内部审计为契机,督促被审计单位建立整改台账,明确整改责任和期限,定期跟踪整改进度。同时,总结审计经验,优化审计流程,推动内部审计工作制度化、规范化运行,为分公司持续健康发展提供坚实保障。

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