为规范内部伙食费管理,筑牢资金使用“安全线”,近日,乌兰察布分公司党委正式启动内部伙食费专项审计工作,以精准监督推动后勤管理提质增效。

此次专项审计由分公司党委统筹部署,组建两支专项审计小组,对下属50个二级单位的伙食账目进行全面深入核查。审计工作聚焦伙食费管理关键环节,重点围绕收支凭证真实性、预算执行情况、收费标准合规性、物资采购流程规范性及账目核算准确性等核心内容展开,通过查阅原始凭证、核对收支账目、实地走访问询等多种方式,全方位排查管理漏洞与潜在风险,确保伙食费每一笔支出都有据可依、合规透明。
此次专项审计既是强化内部监管的重要举措,也是回应职工关切的具体行动。下一步,分公司将严格把控审计质量,对发现的问题建立台账、限期整改,同时健全长效监管机制,推动伙食费管理从“合规性”向“精细化”升级,切实提升职工满意度与后勤服务水平。